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2018年中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部預算公開說明部門預算說明
發布時間:2018-02-06 【字體:

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第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2018年部門預算說明

一、2018年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

 

 

 

2018年部門預算經區十七屆人大次會議審議通過,按照財政信息公開有關要求,現將我單位2018年部門預算說明如下:

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

    思明區委統戰部的主要職責是:

中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部是思明區委主管統一戰線工作的職能部門,主要職責:負責民主黨派、無黨派、新的社會階層、海外統戰、社區統戰等工作;密切聯系臺灣民間社團及重點人士、非公有制經濟代表人士、少數民族與宗教界代表人士等社會各界代表人士;加強黨外干部和新的代表人士隊伍的建設;做好黨外人士的政治安排;主管區臺辦、商會、僑聯、民族宗教、海聯會,聯系指導黃埔同學會思明聯絡組及其他有關社會團體的工作。

二、部門預算單位基本情況

中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部包括2個機關室,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部

財政全額撥款

6

7

三、部門主要工作任務

2018年,思明區委統戰部認真學習黨的十九大精神,圍繞中心工作,凝聚思想共識,共謀發展力量,重點抓好以下工作:

(一)貫徹落實全國、省、市戰略部署

深入學習貫徹黨的十九大精神,深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的歷史地位和豐富內涵,高舉愛國主義、社會主義旗幟,牢牢把握大團結大聯合的主題,堅持一致性和多樣性統一,找到最大公約數,畫出最大同心圓,為幸福思明建設凝聚最廣泛的力量支持。

(二)拓寬渠道,支持民主黨派履行職能

一是進一步推動落實協商民主各項制度。健全完善區委、區政府與民主黨派協商議政會、區情通報會、征求意見會等民主機制;充分發揮智力薈萃優勢,指導并支持民主黨派做好課題調研和建言獻策工作,提高協商民主水平;開展民主黨派季度聯席會,拓寬民主渠道,豐富民主形式;密切區級黨員領導與非中共代表人士的聯系,切實解決他們的困難和問題,著力加強黨內外共識。二是進一步推進新的社會階層人士統戰試點工作。以服務產業發展、服務新階層人士成長為導向,以觀音山商務區新的社會階層人士聯誼會為抓手,開展豐富多樣的活動,不斷完善新的社會階層統戰工作網絡,不斷拓展統戰工作覆蓋面。三是進一步加強黨外干部隊伍建設。召開區委組織部、統戰部聯席會,共同研究制定黨外干部隊伍建設五年規劃,不斷加強黨外干部的教育培養使用力度。

(三)助力發展,服務企業,服務社會

一是搭建服務平臺,引導企業轉型升級。加強與非公有制經濟人士的聯系,暢通政企溝通協商渠道;繼續做好“稅法知識競賽”,將其打造為區工商聯的品牌活動,引導企業用好稅收政策;以2011——2016年思明民營經濟發展狀況為主題進行課題研究,認真總結梳理,提出今后發展思路,努力營造良好營商環境。二是持續精準扶貧,參與公益慈善。繼續深化精準扶貧工作,根據德化縣上岸村和漳平市南洋村特點,探討幫扶方式,跟進幫扶項目進展情況;延續“溫馨思明·情暖千家”愛心品牌,增強統一戰線社會影響力。

(四)廣泛聯誼,繼續爭取港澳臺海外人心

一是加強海聯會自身建設,深化港澳海外工作。發揮海聯會橋梁紐帶作用,組織相關部門、團體赴港澳臺開展工作,廣泛團結聯系海外僑胞和歸僑僑眷;落實好中央群團工作會議精神,繼續推廣梧村街道僑聯“以黨建帶僑建”的品牌,提升服務水平,增進了解和友誼;繼續推進華僑銀行僑批展廳和鼓浪嶼僑聯樓僑史展廳的建設。二是精心培育品牌,推動對臺工作。積極推進兩岸民間各領域交流合作,切實做好爭取人心的工作,增進兩岸同胞親情和福祉;積極推動龍山文創園、北大創業訓練營兩岸青年創客空間爭創國臺辦“海峽兩岸青年創業基地”;進一步培育“愛特眾創空間”等一批多元、特色的青創示范基地;積極對接總部企業建設對臺實習實訓基地,吸引更多臺灣青年來我區創業就業;繼續深化兩岸基層交流合作,引導和支持街道社區與臺灣鄉里對接,轄區姓氏宗親、宗教等各類民間社團聯系與互動。

(五)把握方向,創新推進民族宗教工作

一是加強民族宗教領域規范管理。全面貫徹黨的宗教工作基本方針,堅持我國宗教的中國化方向,積極引導宗教與社會主義社會相適應;做好民族團結進步創建工作和少數民族人員服務管理工作,進一步規范宗教活動場所、教職人員管理;探索將基督教私設聚會點納入管理的工作機制;規范宗教活動場所建設項目管理,指導宗教活動場所依法辦理建設項目報批手續,協助相關部門堅決制止宗教場所、民間信仰點的亂濫建行為。二是落實宗教領域維穩工作。堅持“保護合法、制止非法、遏制極端、抵御滲透、打擊犯罪”的原則,加強對涉及國家利益和社會公共利益的宗教事務的規范管理;組織開展宗教團體和宗教場所負責人的法律知識教育;確保各種宗教活動在憲法和法律范圍內有序進行;繼續推進宗教活動場所消防設施改造提升以獎代補工作,促進宗教關系和諧。

(六)腳踏實地,著力提高統戰工作水平

一是加強統戰干部理論和業務培訓。進一步加大統戰干部實踐鍛煉的力度,擴大統戰干部的知識面,切實提高統戰干部特別是基層統戰干部解決實際問題的能力,全面提升統戰工作水平。二是加強統戰宣傳信息調研工作。不斷提升信息影響和宣傳效果,擴大統一戰線的影響力;適時召開信息工作會議,通報信息工作,總結先進經驗,引導黨派之間互相學習經驗,取長補短,提升報送信息質量;發揮黨外人士的智力優勢,把握當前社會重點、難點,有針對性地強化課題調研,提出有針對性、時效性和可操作性的建言。

第二部分  2018年部門預算說明

、2018年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,區委統戰部全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)區委統戰部2018年收入預算為386.23萬元,比2017年預算數減少63.2萬元,下降14.06具體情況如下:

1.財政撥款收入386.23萬元,其中一般公共預算撥款收入386.23萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6. 附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余0萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)區委統戰部2018年支出預算為386.23萬元,比2017年預算數減少63.2萬元,下降14.06具體情況如下:

1.基本支出195.56萬元,其中,人員支出178.77萬元,公用支出16.79萬元

2.項目支出190.67萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2018年度一般公共預算支出386.23萬元,比2017年預算數減少63.2萬元,下降14.06%,主要是由于人員項目支出減少變化原因。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

(一)行政運行(統戰事務)176.06萬元。主要用于人員經費及公用經費等支出。

(二)其他統戰事務支出190.67萬元。主要用于民主黨派活動經費統戰各界人士聯絡交流經費統戰信息宣傳與調研學習相關經費海外聯誼會經費辦公設備購置費等支出。

    (三)機關事業單位基本養老保險繳費支出12.63萬元。主要用于在職人員基本養老保險繳費支出。

    (四)行政單位醫療4.37萬元。主要用于在職人員醫療保險支出

    (五)公務員醫療補助2.5萬元。主要用于醫療補助支出。

、政府性基金預算財政撥款支出情況

2018年度政府性基金支出0萬元,較2017年支出預算持平。

、“三公”經費財政撥款預算情況

區委統戰部2018年“三公”經費財政撥款預算數為2.94萬元,其中:公務接待費2.94萬元,公務用車購置及運行費0萬元因公出國(境)經費全區統一預算,年初未列入部門預算。具體情況如下:

(一)公務接待費

    2018年預算安排2.94萬元。臺交會、海峽論壇、鄭成功文化節、"9.8"貿洽會及平時接洽海內外客人和團隊等方面的接待活動。與上年預算相比增長276.92%,主要原因是舉辦海峽論壇、臺交會、鄭成功文化節、"9.8"貿洽會等及平時海內外客人的公務接待活動

(二)公務用車購置及運行費

2018年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元;公務用車購置費0萬元。與上年支出預算相比持平,主要原因是:單位實行公務用車改革

(三)因公出國(境)經費

因公出國(境)經費全區統一預算,年初未列入部門預算,與上年支出預算持平。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年區委統戰部機關運行經費財政撥款預算16.79萬元,比2017年預算減少5.64萬元,下降25.14%。

(二)政府采購情況

2018年區委統戰部政府采購預算總額0.48萬元,其中:政府采購貨物預算0.48萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

至2017年12月31日,區委統戰部共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套)單位價值100萬以上專用設備0臺(套)

(四)績效目標設置情況

區委統戰部2018年實行績效目標管理的項目6個,涉及一般公共預算撥款190.67萬元。

第三部分  名詞解釋

(一)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

(二)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

(三)“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(五)其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。 

附表2018中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工

      作部預算公開附表


附表1
部門收支預算總表
單位:萬元
收                入支                出
項        目預        算項        目預        算
一、預算內資金386.23一、基本支出195.56
    一般公共預算386.23    人員支出經費178.77
    政府性基金
    公用支出16.79
    國有資本經營預算
二、項目支出190.67
二、財政專戶管理的事業收入
    部門專項190.67
三、事業收入(含批準留用)
    發展經費
四、事業單位經營收入
    基建項目
五、主管部門統籌經費


六、附屬單位上繳收入


七、用事業資金彌補收支差額


八、其他收入(包含財政專戶歷年結余)


收    入    總    計386.23支    出    總    計386.23
附表2









部門預算收入總表









單位:萬元
單位名稱合計資    金    來    源
一般公共預算收入政府性基金 預算收入財政專戶管理的事業收入事業收入   (含批準留用)事業單位經營收入主管部門統籌經費附屬單位上繳收入用事業基金彌補收支差額其他收入
合計:386.23386.2300000000
中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部386.23386.2300000000
附表3
部門支出預算總表
單位:萬元
科目編碼支出功能分類科目合計基本支出項目支出事業單位經營支出

合計:386.23195.56190.67
201一般公共服務支出366.73176.06190.67
20134統戰事務366.73176.06190.67
2013401行政運行176.06176.06

2013499其他統戰事務支出190.67
190.67
208社會保障和就業支出12.6312.63

20805行政事業單位離退休12.6312.63

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出12.6312.63

210醫療衛生與計劃生育支出6.876.87

21011行政事業單位醫療6.876.87

2101101行政單位醫療4.374.37

2101103公務員醫療補助2.52.5

附表4
財政撥款收支預算總表
單位:萬元
收                入支                出
項        目預        算項        目預        算
一、一般公共預算386.23一、基本支出195.56
二、政府性基金
    人員支出經費178.77
三、國有資本經營預算
    公用支出16.79


二、項目支出190.67


    部門專項190.67


    發展經費


    基建項目
















收    入    總    計386.23支    出    總    計386.23
附表5
一般公共預算支出情況表
單位:萬元
科目編碼支出功能分類科目一般公共預算
合計基本支出項目支出

合計:386.23195.56190.67
201一般公共服務支出366.73176.06190.67
20134統戰事務366.73176.06190.67
2013401行政運行176.06176.06
2013499其他統戰事務支出190.67
190.67
208社會保障和就業支出12.6312.63
20805行政事業單位離退休12.6312.63
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出12.6312.63
210醫療衛生與計劃生育支出6.876.87
21011行政事業單位醫療6.876.87
2101101行政單位醫療4.374.37
2101103公務員醫療補助2.52.5
附表6
一般公共預算基本支出經濟分類情況表
單位:萬元

科目編碼項目合計




合計:195.56

301
    工資福利支出178.2


01      基本工資23.2


02      津貼補貼53.6


03      獎金65.45


08      機關事業單位基本養老保險繳費12.63


10      城鎮職工基本醫療保險繳費4.37


11      公務員醫療補助繳費2.5


12      其他社會保障繳費1.19


13      住房公積金15.26

302
    商品和服務支出16.79


01      辦公費3.56


11      差旅費0.76


13      維修(護)費0.2


17      公務接待費2.94


28      工會經費1.41


29      福利費1.01


39      其他交通費用5.32


99      其他商品和服務支出1.59

303
    對個人和家庭的補助0.57


99      其他對個人和家庭的補助支出0.57
附表7
“三公”經費財政撥款支出預算表

單位:萬元
項目本年預算數
合計2.94
1、因公出國(境)費用
2、公務接待費2.94
3、公務用車費
       其中:(1)公務用車運行維護費
             (2)公務用車購置費
附表8
政府性基金預算支出情況表
單位:萬元
科目編碼支出功能分類科目政府性基金預算
合計基本支出項目支出

合計:0

201一般公共服務支出0

20134統戰事務0

2013401行政運行0

2013499其他統戰事務支出0

208社會保障和就業支出0

20805行政事業單位離退休0

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出0

210醫療衛生與計劃生育支出0

21011行政事業單位醫療0

2101101行政單位醫療0

2101103公務員醫療補助0


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